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内设机构
审计处
厅办公室
2023年05月26日
审计处主要职责:
1.贯彻执行有关审计工作的法律、法规和方针、政策,并依照法律、法规和内部审计职业规范,结合本单位实际,建立健全内部审计制度。
2.负责厅属单位贯彻落实上级重大政策措施和决策部署情况的审计监督。
3.负责厅属单位预算执行情况、决算以及其它财政财务收支情况的审计监督。
4.负责固定资产投资项目的审计监督,对权限内固定资产投资项目的竣工决算审计报告进行认定。
5.负责厅属单位主要领导人员履行经济责任情况的审计监督。
6.负责厅属单位的经济管理及效益情况、内部控制及风险管理的审计监督。
7.协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作。
8.负责厅属单位内部审计工作的指导、监督和管理。
9.加强与审计机关的协作与配合,做好与国家审计的统筹协调工作。
10.承办厅领导交办的其他事项。
联系电话:0971—6186605
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